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美团二季度营收680亿元 同比增长33.4%

美团发布2023年第二季度及半年业绩报告。今年二季度,美团实现营收680亿元(人民币,下同),同比增长33.4%。利润46.9亿元,同比扭亏为盈;非国际财务报告准则下净利润76.6亿元,同比增272.2%。

“得益于传统消费旺季的到来,本季度公司各项业务均实现健康增长。”美团CEO王兴表示,“随着本地生活市场呈现出稳步复苏的良好态势,我们将继续围绕‘零售+科技’战略,满足用户日益多元的消费需求,用科技推动本地商品零售及服务零售的效率提升,帮大家吃得更好,生活更好。”


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美团CFO陈少晖表示:“今年上半年,以‘吃住行游购娱’为代表的本地生活领域受益于商品零售与服务零售的蓬勃增长势头,美团充分发挥高频、刚需的业务属性,满足了更多新需求,创造了更多新供给。未来,美团将进一步推动商品零售与服务零售行业数字化升级,为行业各方创造价值。”

核心本地商业:

美团二季度核心本地商业营收512亿元,同比增长39.2%,经营利润率为21.8%,去年同期为22.5%;即时配送交易笔数同比增长31.6%;

二季度,美团闪购日订单量峰值再次突破1100万单,年度活跃商家数同比增长30%;

到店酒旅业务交易额较去年同期增长超过120%,年活跃商家数及年交易用户数亦创下新高。

新业务:

新业务营收167.6亿元,同比增长18.4%;该分部经营亏损同比收窄23.5%至52亿元,经营亏损率环比改善至31%;

截至6月底,美团维持行业领先地位,累计交易用户数已达4.7亿。

成本及开支:

销售成本--销售成本由2022年第二季度的354亿元增长20.4%至2023年同期的426亿元,占收入百分比由69.4%同比减少6.8个百分点至62.6%。

金额的增加主要由于配送相关成本的增加,该增加与即时配送交易笔数增加一致,以及商品零售业务的销售成本增加。

销售及营销开支--销售及营销开支由2022年第二季度的90亿元增长至2023年同期的146亿元,占收入百分比由17.6%同比增长3.8个百分点至21.4%。

金额及占收入百分比均增加,主要由于消费恢复及商业环境变化导致交易用户激励、推广及广告开支增加,以及僱员福利开支增加。

研发开支--研发开支由2022年第二季度的52亿元增长至2023年同期的54亿元,主要是雇员福利开支增加所致。

研发开支占收入百分比由10.2%同比下降2.2个百分点至8.0%,主要是经营杠杆作用改善所致。

一般及行政开支--一般及行政开支由2022年第二季度的25亿元减少至2023年同期的21亿元,占收入百分比由4.9%同比减少1.8个百分点至3.1%,主要是雇员福利开支减少及经营杠杆作用改善所致。

此外,美团金融及合同资产减值亏损拨备净额由2022年第二季度的5040万元增加至2023年同期的1.953亿元,反映金融资产的预期信贷亏损变动。

按公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融投资之公允价值变动由2022年第二季度的亏损2.922亿元变为2023年同期的收益1.038亿元,主要是由于投资组合的公允价值变动。

2023年第二季度的其他收益净额为15亿元,而2022年同期则为9.685亿元。该变动主要由于理财投资之公允价值变动及收益的增加,部分被汇兑收益减少所抵销。

(文章来源:腾讯科技)

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